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市委统战部2017年部门预算情况说明
发布日期: 2017-2-13 | 来源:本站 | 阅读次数:8525 次 [关闭] [打印]

 

一、   主要职责

1.       主要职能。
是市委主管统一战线工作的职能部门。

2.       机构情况,包括当年变动情况及原因。
中共芜湖市委统战部是为正县级机构,设4个内设机构,行政编制数15名。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
现有正式在编在岗人员16人,其中正处级4人,副处级3人,正科级5人,副科级5人。

二、部门单位构成

市委统战部2016年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共芜湖市委统战部

党政机关

 

三、2017年度主要工作任务

 

 

 

(一)继续做好贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例(试行)》及省委《实施办法》、市委《实施意见》精神工作。

(二)继续扎实开展统战文化建设,组织全市统一战线深入学习贯彻党的十八届六中全会和省、市第十次党代会精神,夯实共同思想政治基础。

(三)提升多党合作和民主协商水平,落实政党协商年度计划,支持民主党派加强自身建设。

(四)进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,做好市政协换届的相关工作。

(五)加强党外代表人士队伍建设,做好党外代表人士政治安排和实职安排工作,进一步加大教育培训和挂职锻炼力度。

(六)着力促进非公经济“两个健康”,深化光彩事业品牌建设,扎实开展“千企帮千村”精准扶贫行动,加强对工商联工作的指导。

(七)指导市、县区工商联换届,做好非公经济代表人士综合评价工作。

(八)深化港澳台海外统战工作,继续拓展异地芜湖海外联谊会,在招商引资、招才引智方面发挥积极作用。

(九)深入开展民族团结进步创建和宣传教育活动,促进少数民族流动人口服务管理示范城市建设;维护宗教领域和谐稳定,提高宗教事务管理法治化水平。

四、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 630.44万元。收入为一般公共预算拨款,(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入630.44万元;支出包括:一般公共服务支出 225.63万元、社会保障和就业支出145.70万元、医疗卫生与计划生育支出12.93万元、住房保障支出 35.83万元、业务专项支出210.35万元。

五、关于2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

2017年一般公共预算财政拨款630.44元,比2016年财政拨款预算增加15.75万元,主要是(变动原因)专项支出有所增加。具体情况如下:1、海联会工作触角延伸,范围扩大,异地海联会数量逐年增加,相关交流交往增多,赴异地招商引资工作加大,外地企业组团来芜调研人次增加等等。2、统一战线本质为“大团结大联合”,凝聚人心是统战工作的一项重要任务。从2008年开始,每两年在全市统一战线成员中开展“同心运动会”,2017年将举办第五届,每两年一届,经费有所增加。3、党派活动经费是随着党派成员人数增加而增加,基层活动经费有所增加。

(一)“一般公共服务”2017年财政拨款预算435.98万元,比2016年财政拨款预算减少10.54万元,主要是人原变动。其中,“行政运行”预算225.63万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“业务专项科目”预算210.35万元,主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算145.70万元,比2016年财政拨款预算增加24.5万元,主要原因人员变动及工资改革工资增加医保比例

(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2017年财政拨款预算12.93万元,比2016年财政拨款预算减少0.33万元,

(四)“住房保障支出”2017年财政拨款预算35.83万元,比2016年财政拨款预算增加3.12万元,其中 “住房公积金”预算21.76万元,“提租补贴”预算14.07万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 435.98万元,其中:人员经费225.63万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37.47万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,财政部 2017年收支总预算630.44万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、业务专项支出等。

(一)2017年收入情况。2017年收入预算630.44万元。其中:财政拨款收入630.44万元,占100%

(二)2017支出情况。2017年支出预算630.44万元。其中:基本支出435.98万元,占 0.69%;项目支出210.35万元, 占 0.31%

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算225.63万元。

(二)政府采购情况

2017年本部门政府采购预算0.65万元,其中采购货物0.65万元。

(三)政府性基金预算

2017年本部门没有政府性基金预算收支业务。

(四)国有资产占有使用情况

截至2016年末,本部门车辆0辆。价值50万元以上的设备0台。

(五)绩效目标设置情况

2017 年本部门没有符合开展绩效管理工作的项目。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

 

市委统战部2017年三公经费预算情况

 

2017年“三公”经费预算为18万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费0万元。2017三公经费预算比2016年预算减少1万元,其中:公务接待费增加1万元,公务接待费增加的主要原因是海联会工作触角延伸,范围扩大,异地海联会数量逐年增加,相关交流交往增多,赴异地招商引资工作加大,外地企业组团来芜调研人次增加等等。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革,单位已不再安排公务用车及公务用车购置费预算。

 

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