目 录
第一部分:统战部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 统战部2018年部门预算表
一、2018年部门财政拨款收支预算总表
二、2018年部门一般公共预算支出预算表
三、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
四、2018年部门政府性基金预算收支预算表
五、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
六、2018年部门收支预算总表
七、2018年部门收入预算总表
八、2018年部门支出预算总表
九、2018年部门“三公”经费预算表
第三部分 统战部2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:统战部概况
一、主要职责
1、贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策的执行情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士,做好海外联谊会的具体工作;做好台胞、台属的有关工作。
5、负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外代表人士和党外后备干部队伍建设工作;协助各民主党派市委做好机关干部管理工作;协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。
6、负责非公经济代表人士及新的社会阶层代表人士的政治安排;调查研究并反映我市非公有制经济代表人士及新的社会阶层人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;做好社区统战工作。
7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物;指导市无党派知识分子联谊会工作。
8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
9、指导各县、区、各单位党组(党委)的统战工作,负责统战部门干部的培训工作,协调市政府各有关部门的统战工作;领导工商联党组并指导工商联工作;代管市台湾同胞亲属联谊会、市黄埔军校同学会、市中华职业教育社,领导市社会主义学院工作。
10、承办市委交办的其他事项。
二、部门单位构成
市委统战部2018年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共芜湖市委统战部 |
党政机关 |
三、2018年度主要工作任务
做好2018年的全市统战工作,要全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会十九大报告中对统一战线的新论述,准确把握中国特色社会主义进入新时代后对统一战线工作的新要求,充分发挥好“重要法宝”作用,开创新时代统战工作新局面。具体做好以下十个方面的工作:
(一)认真扎实开展党的十九大精神学习宣传贯彻工作,着力引导统一战线广大成员和统战干部把思想和行动统一到党的十九大精神上来,把智慧和力量凝聚到落实党的十九大各项决策部署上来。
(二)发挥市委统战工作领导小组职能作用,协助市委召开“统一战线工作领导小组会议”,落实《工作规则》、《职责分工》和《五大发展行动聚力工程实施方案》等文件,充分发挥领导小组总揽全局、协调各方、高位统筹、高频调度的重要作用,健全完善大统战工作格局。
(三)继续深入开展统战文化建设,进一步凝聚共识,找到最大“公约数”;进一步凝聚人心,扩大党的“朋友圈”;进一步凝聚智慧,打造统一战线“智囊团”;进一步凝聚力量,当好经济发展“助推器”。
(四)提升多党合作和政治协商水平,落实政党协商年度计划,支持民主党派加强自身建设,加强对市各民主党派脱贫攻坚民主监督工作的协调和指导。
(五)加强党外代表人士队伍建设,提升参政议政能力,加大教育培训和挂职锻炼力度,以市级人大、政府、政协换届为契机,做好党外代表人士政治安排和实职安排工作。
(六)加强对工商联工作的指导,着力促进非公经济“两个健康”;做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作,成立新的社会阶层人士和留学生联谊组织。
(七)扎实开展民族团结进步创建和宣传教育活动,深化少数民族流动人口服务管理示范城市建设;维护宗教领域和谐稳定,提高宗教事务管理法治化水平,加强对宗教教职人员培养和教育。
(八)深化港澳台侨统战工作,稳步拓展异地芜湖海外联谊会,在招商引资、招才引智方面发挥积极作用。
(九)开展新时代统一战线思想研究,加强统战理论研究和实践创新。树立“边走边唱”的理念,解决好实践与思考、工作与宣传的关系。加大统一战线宣传力度,创办统一战线微信公众号。
(十)继续开展大调研活动,加强对县区统战工作分类指导,打造“一县一品牌,一区一特色”。
第二部分 统战部2018年部门预算表
本单位不涉及政府性基金财政拨款。
本单位不涉及国有资本经营财政拨款。
第三部分 统战部2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 640.44万元。收入为一般公共预算拨款,(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入640.44万元;支出包括:一般公共服务支出 546.51万元、社会保障和就业支出44.38万元、医疗卫生与计划生育支出14.22万元、住房保障支出 35.33万元、业务专项支出261.59万元。
二、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
2018年一般公共预算财政拨款640.44元,比2017年财政拨款预算增加10万元,主要是专项支出有所增加。具体情况如下:增加了“中华职教社活动经费”、“台盟活动经费”等。
(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算546.51万元,比2017年财政拨款预算增加110.53万元,主要是人原增加,业务专项增加。其中,“行政运行”预算284.92万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“业务专项科目”预算261.59万元,主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。
(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算44.38万元,比2017年财政拨款预算减少101.32万元,主要原因行政事来单位退休人员工资进入社保不在本单位预算。
(三)“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算14.22万元,比2017年财政拨款预算增加1.29万元,主要原因:人员增加医保相应增加。
(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算35.33万元,比2017年财政拨款预算基本保持不变,其中 “住房公积金”预算19.46万元,“提租补贴”预算15.87万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
2017 年一般公共预算基本支出546.51万元,其中:人员经费237.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费47.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,财政部 2018年收支总预算640.44万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、业务专项支出等。
(一)2018年收入情况。2018年收入预算640.44万元。比2017年财政拨款预算增加10万元,主要是专项支出有所增加。具体情况如下:增加了“中华职教社活动经费”、“台盟活动经费”等。其中:财政拨款收入640.44万元,占100%。
(二)2018支出情况。2018年支出预算640.44万元。比2017年财政拨款预算增加10万元,主要是专项支出有所增加。具体情况如下:增加了“中华职教社活动经费”、“台盟活动经费”等。其中:基本支出378.85万元,占 0.59%;项目支出261.59万元,占0.41%。
五、政府性基金预算收支情况
2018年芜湖市委统战部无政府性基金预算收入和支出。
六、国有资本经营预算收支情况
2018年芜湖市委统战部无国有资本经营预算收入和支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算284.92万元。
(二)政府采购情况
2018年本部门政府采购预算2.99万元,其中采购货物2.99万元,无购买服务项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年末,本部门车辆0辆。价值50万元以上的设备0台。
(四)绩效目标设置情况
2018 年本部门无专用项目有实行绩效目标管理。
(五)政府购买服务情况
2018年本部门无项目涉及政府购买服务。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。